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Detalhes
| 02/07/2025 | | 0000013/2025 | 0000245/2025 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | COPANOR | 09.104.426/0001-60 | R$ 57,41 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 02/07/2025 | | 0000013/2025 | 0000244/2025 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | COPANOR | 09.104.426/0001-60 | R$ 57,34 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/06/2025 | | 0000019/2025 | 0000243/2025 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 34.856-2. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R$ 377,47 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/06/2025 | | 0000134/2025 | 0000242/2025 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A MANTENA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | KARLA REJANE RAMOS | ***.869.286-** | R$ 300,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/06/2025 | | 0000133/2025 | 0000241/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE RELATIVO A MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. | ADVANCE LOC LTDA | 39.895.975/0001-60 | R$ 2.250,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/06/2025 | | 0000132/2025 | 0000240/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA CAMARA MUNICIPAL. | RESTAURANTE E LANCHONETE SABOREAR LTDA | 45.479.990/0001-20 | R$ 1.263,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/06/2025 | | 0000131/2025 | 0000239/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA PAGAS PELO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES | ***.692.216-** | R$ 280,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/06/2025 | | 0000130/2025 | 0000238/2025 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A ARICANDUVA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | GRIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | ***.955.626-** | R$ 500,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/06/2025 | | 0000129/2025 | 0000237/2025 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A ARICANDUVA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES | ***.692.216-** | R$ 500,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 26/06/2025 | | 0000128/2025 | 0000236/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICITACAO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | EXCELENCIA ASSESSORIA DOCUMENTALISTA LTDA | 53.494.334/0001-25 | R$ 2.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |