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Detalhes
| 31/10/2024 | | 0000004/2024 | 0000387/2024 | O VALOR QUE SE LIQUIDA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 34.856-2. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R$ 246,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 31/10/2024 | | 0000026/2024 | 0000386/2024 | O VALOR QUE SE LIQUIDA REFERE-SE A CONTRIBUICAO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE O SUBSIDIO DOS VEREADORES. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | INSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 12.148,97 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 30/10/2024 | | 0000157/2024 | 0000385/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. | DILECY BRAZ COELHO | 03.503.092/0001-10 | R$ 5.040,11 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 29/10/2024 | | 0000160/2024 | 0000384/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE LANCHES EM GERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. | PADARIA BRITO | 04.215.865/0001-26 | R$ 2.893,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 29/10/2024 | | 0000163/2024 | 0000383/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REVISAO DO VEICULO T CROSS HL TSI DA CAMARA MUNICPAL. | RECREIO BH VEICULOS S.A | 01.929.665/0002-28 | R$ 6.570,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 29/10/2024 | | 0000165/2024 | 0000382/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DO VEICULO T CROSS HL TSI DA CAMARA MUNICPAL. | RECREIO BH VEICULOS S.A | 01.929.665/0002-28 | R$ 980,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/10/2024 | | 0000164/2024 | 0000381/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | JULIANE PEREIRA DE SOUSA SANTOS | ***.903.096-** | R$ 210,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/10/2024 | | 0000001/2024 | 0000380/2024 | O VALOR QUE SE LIQUIDA REFERE-SE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | COPANOR | 09.104.426/0001-60 | R$ 379,01 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/10/2024 | | 0000046/2024 | 0000379/2024 | O VALOR QUE SE LIQUIDA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE LICITACAO. | EXCELENCIA ASSESSORIA DOCUMENTALISTA LTDA | 53.494.334/0001-25 | R$ 3.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/10/2024 | | 0000162/2024 | 0000378/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | MILTON HONORATO | ***.598.126-** | R$ 230,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |