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Detalhes
| 02/07/2025 | | 0000013/2025 | 0000245/2025 | 0000255/2025 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | COPANOR | 09.104.426/0001-60 | | R$ 57,41 | R$ 57,41 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 02/07/2025 | | 0000013/2025 | 0000244/2025 | 0000254/2025 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | COPANOR | 09.104.426/0001-60 | | R$ 57,34 | R$ 57,34 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 01/07/2025 | | 0000132/2025 | 0000240/2025 | 0000253/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA CAMARA MUNICIPAL. | RESTAURANTE E LANCHONETE SABOREAR LTDA | 45.479.990/0001-20 | R$ 1.263,00 | R$ 1.263,00 | R$ 1.263,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 30/06/2025 | | 0000019/2025 | 0000243/2025 | 0000252/2025 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 34.856-2. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | | R$ 377,47 | R$ 377,47 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 30/06/2025 | | 0000134/2025 | 0000242/2025 | 0000251/2025 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A MANTENA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | KARLA REJANE RAMOS | ***.869.286-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 30/06/2025 | | 0000133/2025 | 0000241/2025 | 0000250/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE RELATIVO A MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. | ADVANCE LOC LTDA | 39.895.975/0001-60 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 30/06/2025 | | 0000073/2025 | 0000202/2025 | 0000249/2025 | EMPENHO QUE SE PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | FLAYNET TELECOM LTDA | 44.190.208/0001-96 | | R$ 110,00 | R$ 110,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 30/06/2025 | | 0000073/2025 | 0000218/2025 | 0000248/2025 | EMPENHO QUE SE PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | FLAYNET TELECOM LTDA | 44.190.208/0001-96 | | R$ 110,00 | R$ 110,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 30/06/2025 | | 0000017/2025 | 0000209/2025 | 0000247/2025 | O VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE WEBSITE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E OUTRAS PUBLICACOES, DURANTE O JUNHO DE 2025. | FOXMIDIA LTDA | 17.230.127/0001-08 | | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 30/06/2025 | | 0000058/2025 | 0000213/2025 | 0000246/2025 | EMPENHO QUE SE EMTE RELATIVO ASSESSORIA JURITICA DA CAMARA MUNICIPAL. | DECIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 49.739.962/0001-56 | | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado |