Atualizado em: 15/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
04/03/20240000073/2024  0000082/2024O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A CONTRIBUICAO AO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES E VENCIMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.INSS29.979.036/0001-40R$ 5.435,71
04/03/20240000072/20240000027/20240000058/20240000081/2024O VALOR QUE SE LIQUIDA REFERE-SE A CONTRIBUICAO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.INSS29.979.036/0001-40R$ 4.228,79
04/03/20240000071/20240000026/20240000057/20240000080/2024O VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE O SUBSIDIO DOS VEREADORES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.INSS29.979.036/0001-40R$ 7.749,12
29/02/20240000070/20240000004/20240000069/20240000079/2024O VALOR QUE SE LIQUIDA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 34.856-2. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 228,00
29/02/20240000069/20240000042/20240000066/20240000078/2024O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAMARAS DE VIGILANCIA, EQUIPAMENTOS E SONOPLASTIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.JR SOLUCOES E ENGENHARIA49.647.310/0001-91R$ 2.300,00
28/02/20240000068/2024  0000077/2024O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 7.015,57
28/02/20240000067/20240000041/20240000068/20240000076/2024O VALOR QUE SE LIQUIDA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.DILECY BRAZ COELHO03.503.092/0001-10R$ 3.958,89
26/02/20240000066/20240000045/20240000067/20240000075/2024O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM REALIZADA PELO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.MILTON HONORATO***.598.126-**R$ 260,00
26/02/20240000065/20240000033/20240000065/20240000074/2024O VALOR QUE SE LIQUIDA REFERE-SE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DAS REDES SOCIAIS, CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, GRAVACAO E TRANSMISSAO DE REUNIOES DOS VEREADORES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.BRENDA EVELLIN RODRIGUES 3149551961031.308.480/0001-86R$ 3.099,97
26/02/20240000064/20240000028/20240000042/20240000073/2024O VALOR QUE SE LIQUIDA REFERE-SE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE WEBSITE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E OUTRAS PUBLICACOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.FOXMIDIA LTDA17.230.127/0001-08R$ 1.600,00
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